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首页-> 审计专栏-> 审计准则->
  • 内部审计具体准则第18号——审计抽样2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第17号――重要性与审计风险2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第16号——风险管理审计2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第15号──分析性复核2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第14号──利用外部专家服务2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第13号──评价外部审计工作质量2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第12号──遵循性审计2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第11号——结果沟通2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第9号——内部审计督导2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第8号——后续审计2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第7号——审计报告2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第5号——内部控制审计2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第4号——审计工作底稿2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第3号——审计证据2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第2号——审计通知书2011年11月22日 
  • 内部审计具体准则第1号——审计计划2011年11月22日 
  • 内部审计基本准则2011年11月22日 
  • 中国内部审计准则序言2011年11月22日 
  • 内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南2011年11月22日 
  • 内部审计实务指南第3号——审计报告2011年11月22日 
  • 内部审计实务指南第2号――物资采购审计2011年11月22日 
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